Período
Junho/2026
Grupo de Despesa
FORNECEDORES
| Conta Contábil | Item de Despesa | Qtd. Registros | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 211100001 | Fornecedores de Materiais | 2 | R$ 0,00 |
| 211600001 | Órgãos Públicos - Fornecedor | 2 | R$ 0,00 |
| 211200001 | Fornecedores de Serviços | 20 | R$ -429.148,30 |
| Total | R$ -429.148,30 | ||
Fornecedores de Materiais
Conta Contábil
211100001
Registros
2
Valor
R$ 0,00
Órgãos Públicos - Fornecedor
Conta Contábil
211600001
Registros
2
Valor
R$ 0,00
Fornecedores de Serviços
Conta Contábil
211200001
Registros
20
Valor
R$ -429.148,30
Total
R$ -429.148,30
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